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行業(yè)動態(tài)

定西市引洮工程建設(shè)管理局2017年度決算公開

時間: 2018-11-15 17:58:56    來源: 定西市水務(wù)投資(集團(tuán))有限公司

市引洮局2017年部門決算公開情況說明

 

一、部門基本情況

(一)單位職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于水利工程建設(shè)管理的方針政策、法律法規(guī);督促和指導(dǎo)縣區(qū)建立、完善工程建設(shè)及建后運行管理機(jī)制,充分發(fā)揮引洮供水工程效益。

(2)組織各相關(guān)縣區(qū)編制引洮供水工程配套項目建設(shè)規(guī)劃。

(3)督促指導(dǎo)各相關(guān)縣區(qū)完成引洮供水工程定西市城鄉(xiāng)供水、支渠及田間配套等配套項目的立項報批,負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)各相關(guān)縣區(qū)引洮管理部門開展相關(guān)支渠及配套項目的招標(biāo)投標(biāo)、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量和安全、資金管理、竣工驗收及其他建設(shè)管理工作。

(4)銜接協(xié)調(diào)引洮主體工程建設(shè)有關(guān)事宜;負(fù)責(zé)并指導(dǎo)相關(guān)縣區(qū)建設(shè)實施配套項目。

(5)負(fù)責(zé)督促縣區(qū)制定和實施引洮配套工程供水方案,協(xié)調(diào)、指導(dǎo)引洮配套工程的運行管理工作。

(6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督縣區(qū)管理好各類配套工程設(shè)施,確保國有資產(chǎn)保值增值,防止國有資產(chǎn)流失。

(7)負(fù)責(zé)督促各引洮受益縣區(qū)統(tǒng)計上報引洮水量使用情況,監(jiān)督和指導(dǎo)縣區(qū)開展各項配套工程水費的收繳工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市引洮農(nóng)業(yè)、非農(nóng)業(yè)用水原水水費的收繳及向省級上解工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),定西市引洮工程建設(shè)管理局內(nèi)設(shè)3個職能科室:辦公室、建設(shè)管理科和計劃財務(wù)科

(三)人員情況

定西市引洮工程建設(shè)管理局核定事業(yè)編制12名,年末實有在編人數(shù)為10人。

二、2017年度收支情況說明

(一)收支決算總體情況說明

我單位本年度總收入為106.03萬元,全部為一般公共預(yù)算收入;總支出為106.03萬元,全部為一般公共預(yù)算支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出說明

我單位本年度一般公共預(yù)算支出為106.03萬元,其中工資福利支出76.04萬元,占全年收入的71.72%;商品和服務(wù)支出4.74萬元,占全年收入的4.47%;對個人和家庭的補助支出為25.25萬元,占全年收入的23.81%。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

我單位2017年度公務(wù)接待費用支出為0元;因公出國(境)費用支出為0元;公務(wù)用車購置和運行費用支出為0元,“三公”經(jīng)費合計支出0元。與2016年度“三公”經(jīng)費支出對比無增減變動。

四、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算說明

我單位2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

我單位2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費4.74萬元,比2016年年減少1.52萬元,降低24%,主要原因是:2017年補發(fā)了我單位2016年度“應(yīng)休未休年休假補貼”。

(二)國有資產(chǎn)占有情況說明

由于我單位自2015年開始參加部門預(yù)算、決算,固定資產(chǎn)尚未從主管部門分割,2015年度、2016年度、2017年度又無固定資產(chǎn)購入,所以現(xiàn)無固定資產(chǎn)賬面余額。

(三)政府采購支出情況說明

我單位2017年度無政府采購支出。

(四)預(yù)算績效管理情況說明

我單位2017年度無一般公共預(yù)算項目支出。

六、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余、不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費、其中、人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出和對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出,指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接陣費、其中,因公出園(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、培訓(xùn)費、伙食費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置費);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(八)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(合參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十一)對個人和家展的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

 

 

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